单位应当加强货币资金的核查控制。指定不办理货币资金业务的会计人员

题目

单位应当加强货币资金的核查控制。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金,核对银行存款余额,抽查(),核对是否账实相符、账账相符。对调节不符、可能存在重大问题的未达账项应当及时查明原因,并按照相关规定处理。

  • A、银行总账
  • B、银行存款余额调节表
  • C、银行日记账
  • D、银行对账单
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第1题:

单位应当加强货币资金的核查控制。如果核对银行存款余额,抽查银行对账单、银行日记账及银行存款余额调节表,发现调节不符的,则应当由出纳员承担全部责任。()

此题为判断题(对,错)。


答案:错误

第2题:

行政事业单位应当按照货币资金授权制度和审核批准制度,办理收支业务。()

此题为判断题(对,错)。


答案:正确

第3题:

第 39 题 下列有关货币资金内部控制的描述中,说法正确的有(  )。

A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

B.不得由一人办理货币资金业务的全过程

C.指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次

D.单位现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出


正确答案:ABD
选项C,指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次。

第4题:

下列关于现金支出内部控制的说法中,不正确的是:( )

A.不得由一人办理货币资金业务的全过程
B.企业应当配备合格的人员办理货币资金业务,并根据企业具体情况进行岗位轮换,以减少职务犯罪
C.企业应当加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行
D.企业可以私自设立小金库

答案:D
解析:
取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设小金库,不得账外设账,严禁收款不入账。

第5题:

单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,办理货币资金不相容的岗位应当分离,这是会计控制中的( )。

A.货币资金的会计控制制度

B.实物资产的会计控制制度

C.销售与收款的会计控制制度

D.成本费用的会计控制制度


正确答案:A

第6题:

货币资金业务的不相容岗位至少应当包括()。

A、货币资金支付的审批与执行

B、货币资金的保管

C、货币资金的盘点清查

D、货币资金的会计记录

E、货币资金的审计监督


参考答案:ABCDE

第7题:

不涉及货币资金收支的业务, 应当编制转账凭证。 ( )


正确答案:√
4.√ 【解析】涉及货币资金收支的业务编制的是收款和付款凭证,不涉及的编制的是转账凭证。

第8题:

单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务,具体包括( )。

A.支付复核

B.支付申请

C.办理支付

D.支付审批


正确答案:ABCD
解析:单位应当按照规定的程序办理货币资金支付业务,具体包括支付申请、支付审批、办理支付和支付复核等。

第9题:

审计人员发现甲公司出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和印章。甲公司违反货币资金内部控制的相关控制是( )

A.职责分工控制
B.实物控制
C.业务授权控制
D.凭证与记录控制

答案:A
解析:
支票保管与印章保管应由不同的人承担,防止管理失控。

第10题:

下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。

A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章
B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批
C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账
D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请.支付审批.办理支付,最后进行支付复核

答案:D
解析:
复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员再办理支付手续。

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