下列关于内部审计的说法,不正确的有()。

题目

下列关于内部审计的说法,不正确的有()。

  • A、内部审计有助于分权化管理
  • B、内部审计操作不当,容易造成组织内部人际关系紧张
  • C、内部审计很难保持独立、公正
  • D、管理审计是内部审计
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第1题:

下列关于评价内部审计特定工作的说法中,不正确的是( )。

A.内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用
B.如果拟利用内部审计人员的特定工作,注册会计师应当评价内部审计人员的特定工作并实施审计程序,以确定该工作是否足以实现审计目的
C.内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门
D.内部审计的职能包括检查.评价和监督内部控制的恰当性和有效性

答案:A
解析:
由于内部审计的职责范围与被审计单位的经营管理战略密切结合,并非内部审计的所有工作都与注册会计师审计相关,都可以被注册会计师利用。

第2题:

下列关于协调内部审计和外部审计工作结果的说法不正确的是:

A.内部审计人员和外部审计人员之间可以共享信息
B.内部审计师可以获取外部审计师的工作底稿,把外部审计的工作可靠地运用到内部审计工作中,并且内部审计人员有责任保证工作底稿不被泄露
C.外部审计师工作底稿的所有权和保密性不妨碍内部审计人员的查阅
D.由于年度审计是对外部审计师工作的协助,所以内部审计师可以不遵守《标准》

答案:D
解析:
根据《实务公告》“协调”的内容,“组织可以利用外部审计师的成果来提供内部审计范围内的相关确认服务。在这种情况下,首席审计执行官应采取必要的步骤了解外部审计师所从事的工作,包括外部审计师计划的工作性质、范围和时间,加上内部审计师计划的工作,应符合《标准》2100条的要求”,因此,选项D不正确。

第3题:

依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,关于商业银行内部审计工作流程,下列说法不正确的是:( )

A、选派合格、胜任的审计人员组成审计组

B、必须在实施审计前向审计对象下发审计通知书

C、对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,将沟通结果和审计结论报送至审计对象并归档保存

D、内部审计人员应将审计报告发送至审计对象


正确答案:BC

第4题:

下列说法中不正确的是()

  • A、财务报表审计和内部控制审计应…
  • B、内部控制审计报告只报告财务报告…
  • C、内部控制审计是对特定基准日内部…
  • D、若内部控制存在重要缺陷,应发表…

正确答案:B,D

第5题:

下列关于内部审计的说法中,错误的是()。

  • A、内部审计的目标是帮助企业实现目标
  • B、内部审计的核心是强调内部审计的增值作用
  • C、内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制
  • D、内部审计的职能是确认和咨询

正确答案:C

第6题:

内部审计章程是用以确定内部审计活动的宗旨、权利和职责的正式文件,下列关于内部审计章程的说法不正确的是:

A.内部审计章程须与《标准》保持一致,内部审计章程的最终审批权在董事会
B.内部审计章程中确定了咨询服务的性质
C.内部审计章程是唯一规定了内部审计部门活动宗旨、权力和职责的文件
D.内部审计章程确立了内部审计部门在组织内部的地位

答案:C
解析:
除内部审计章程之外,还有其他文件规定了内部审计活动的宗旨、权力和职责。比如:职能与责任说明书、审计手册、政策说明书和岗位职责描述等。

第7题:

下列关于审计委员会与内部审计的说法中,不正确的是( )。

A.审计委员会的义务包括负责监督内部审计部门的工作
  B.审计委员会对内部审计主管的任命和解聘提供建议方案
  C.审计委员会应确保内部审计部门能直接与董事会主席接触
  D.审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作

答案:B
解析:
审计委员会决定对内部审计主管的任命和解聘。选项B说法不正确。

第8题:

下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。

A.内部控制测评不包括了解内部控制
B.内部控制测评仅包括内部控制测试
C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性
D.内部控制测评是被审计单位的工作
E.内部控制测评是审计人员的工作

答案:A,B,C,D
解析:
内部控制测评既包括了解内控,也包括内控测试:目的包括了解内控的健全性、合理性,也包括内控测试的有效性。所以,选项A、B、C和D错误。

第9题:

下列有关审计证据的可靠性的说法,不正确的有()。

  • A、从外部单位获取的审计证据比从内部来源获取的审计证据更可靠
  • B、内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时内部生成的审计证据更可靠
  • C、推论得出的审计证据都不可靠
  • D、录音形式的审计证据比照片形式的审计证据更可靠
  • E、复印的审计证据比传真获取的审计证据更可靠

正确答案:C,D,E

第10题:

关于内部审计师的行为,下列说法中不正确的是:()

  • A、在计划阶段,内部审计师允许业务客户接触他们的工作方案
  • B、在内部审计师进行未经宣布的业务时,客户不可以接触他们的工作
  • C、在内部审计师进行舞弊调查时,客户不可以接触他们的工作
  • D、首席审计执行官需要对内部审计活动的计划负责

正确答案:A

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