内部审计机构应当对外部评价报告所提出的所有问题及时拟定改进方案或

题目

内部审计机构应当对外部评价报告所提出的所有问题及时拟定改进方案或措施,改善内部审计质量。

参考答案和解析
正确答案:错误
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第1题:

《中华人民共和国环境影响评价法》规定,对环境有重大影响的规划实施后需要进行跟踪评价。下列说法错误的是()。

A:对环境有重大影响的规划实施后,编制机关应当及时组织环境影响的跟踪评价,并将评价结果报告审批机关;发现有明显不良环境影响的,应当及时提出改进措施
B:对环境有重大影响的规划实施后,环评单位应当及时组织环境影响的跟踪评价,并将评价结果报告审批机关;发现有明显不良环境影响的,应当及时提出改进措施
C:对环境有重大影响的规划实施后,发现有明显不良环境影响的,编制机关应当立即组织环境影响的跟踪评价,及时提出改进措施,并将评价结果报告审批机关
D:对环境有重大影响的规划实施后,发现有明显不良环境影响的,环评单位应当立即组织环境影响的跟踪评价,及时提出改进措施,并将评价结果报告审批机关

答案:B,C,D
解析:

第2题:

根据《标准》,以下哪项可适用于内部审计机构的质量保证和改进程序?

A.应当对内部审计机构进行定期监测。
B.应当对内部审计机构的所有方面进行评估。
C.应每三年获取一次外部评估。
D.主要重点应该放在对确认服务的审查。

答案:A
解析:
A正确。定期监督是符合的。B不正确。方方面面不符合审慎性。C不正确。至少五年开展一次外部评价。D不正确。确认业务并不全面。

第3题:

下列有关内部审计报告的表述中错误的是:


A.不必征求被审计单位的意见

B.内部审机构相应将审计报告及时归入审计档案

C.如果发现已出具的审计报告存在错误,内部审计机构应当及时更正

D.对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价并提出改进

答案:A
解析:
审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核。选项A错误。

第4题:

内部审计机构在评价外部审计工作质量时,内部审计机构应当将评价过程及结果记录于()。

  • A、审计工作底稿
  • B、审计报告
  • C、审计计划
  • D、项目决策书

正确答案:A

第5题:

()应当督促高级管理层对内部审计所发现的问题提出改进方案并采取改进措施。

  • A、股东大会
  • B、中小股东
  • C、董事会
  • D、银监会

正确答案:C

第6题:

内部审计部门需要向中国证监会或其派出机构报告的事项包括()。

A.制定的内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划
B.向董事会提交的全面审计工作报告
C.内部审计部门开展异地审计的,应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构
D.外部中介机构对银行的审计报告
E.内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改情况下,应直接向中国证监会报告相关情况

答案:B,C,D,E
解析:
内部审计部门就以下事项向中国证监会或其派出机构报告:
1)向董事会提交的全面审计工作报告
2)内部审计部门开展异地审计的,应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构
3)内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改情况下,应直接向中国证监会报告相关情况
4)外部中介机构对银行的审计报告

第7题:

下列( )项审计委员会的活动最符合内部审计部门的利益。

A.审批审计方案
B.确保外部审计师在可能的情况下依赖内部审计部门的工作
C.在将内部审计报告下发之前,审核并签署所有内部审计报告
D.支持内部审计部门提出的恰当的后续跟进建议

答案:D
解析:
D审计委员会能够认真考虑内部审计的建议。选项A不正确,审批审计方案是内部审计督察员的职责。选项B不正确,外部审计依靠内部审计的工作,要以AICPA的声明为依据。选项C不正确,审批内部审计报告是内部审计主管的职责。

第8题:

审计报告的内容主要包括( )等。 

A. 以往审计决定执行情况和审计建议采纳情况  
B. 审计期间对审计发现问题的整改情况  
C. 核查审计机构相关审计报告发现的问题  
D. 审计评价意见  
E. 针对审计发现的问题,根据需要提出的改进建议 

答案:A,B,C,D,E
解析:

第9题:

审计报告的内容主要包括()等。

  • A、以往审计决定执行情况和审计建议采纳情况
  • B、审计期间对审计发现问题的整改情况
  • C、核查审计机构相关审计报告发现的问题
  • D、审计评价意见
  • E、针对审计发现的问题,根据需要提出的改进建议

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

内部审计机构应当对利用外部专家服务结果所形成的()负责。

  • A、审计结论
  • B、审计通知
  • C、审计方案
  • D、审计底稿

正确答案:A

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