内部控制审计步骤有()。

题目
多选题
内部控制审计步骤有()。
A

计划审计工作

B

实施审计工作

C

评价控制缺陷

D

完成审计工作

参考答案和解析
正确答案: C,B
解析: 暂无解析
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第1题:

下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:

A、组织控制审计
B、输出控制审计
C、输入控制审计
D、安全控制审计
E、处理控制审计

答案:B,C,E
解析:
本题考查信息系统审计的内容知识点。信息系统内部控制审计中应用控制审计内容包括输入控制审计、处理控制审计、 输出控制审计。

第2题:

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规
B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计
C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的
D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

答案:B,C
解析:
选项A错误,内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略;选项D错误,注册会计师针对财务报告内部控制发表审计意见,对非财务报告内部控制的重大缺陷,应增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”进行披露。

第3题:

内部审计章程应包括的主要内容有()。

A、内部审计目标

B、内部审计机构在组织中的地位

C、内部审计机构的职责和权限范围

D、审计项目业务控制


答案ABC

第4题:

下列各项因素中,影响注册会计师确定内部控制审计收费的有()

  • A、内部控制审计范围
  • B、制定的内部控制审计计划
  • C、拟采用的内部控制审计程序
  • D、内部控制审计风险

正确答案:A,C,D

第5题:

内部审计机构为确保其审计质量符合内部审计准则的要求而制定和执行的政策和程序,指的是()。

  • A、内部实际风险控制
  • B、内部审计管理控制
  • C、内部审计质量控制
  • D、内部审计数量控制

正确答案:C

第6题:

下列各项中,属于内部审计具体准则的作业类的有:

A、审计通知书
B、内部控制审计
C、分析程序
D、后续审计
E、内部审计质量控制

答案:A,C,D
解析:
作业类涵盖了内部审计程序和技术方法方面的准则,具体包括审计计划、审计通知书、审计证据、审计工作底稿、结果沟通、审计报告、后续审计、审计抽样、分析程序9个具体准则。选项B属于业务类;选项E属于管理类。

第7题:

内部审计人员在了解被审计单位的内部控制后,实施符合性测试的范围是()。

  • A、有重大缺陷的内部控制
  • B、未有效运行的内部控制
  • C、初步确定可以依赖的内部控制
  • D、有重大影响的内部控制

正确答案:C

第8题:

(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。

A.组织控制审计
B.输出控制审计
C.输入控制审计
D.安全控制审计
E.处理控制审计

答案:B,C,E
解析:
选项A、D属于一般控制审计。

第9题:

非标准内部控制审计报告有哪些?()

  • A、带强调事项段的非标准内部控制审计报告
  • B、否定意见的内部控制审计报告
  • C、无法表示意见的内部控制审计报告
  • D、期后事项与非标准内部控制审计报告

正确答案:A,B,C,D

第10题:

根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的类型有()。

  • A、单独进行的内部控制审计
  • B、整合进行的内部控制审计
  • C、了解内部控制
  • D、测试内部控制
  • E、评价内部控制

正确答案:A,B

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