未实现规定的控制目标
未执行规定的控制活动
突破规定的权限
不能及时提供控制运行有效的相关证据
不相容职责未分离
第1题:
第2题:
关于内部控制缺陷,下列说法错误的有()
第3题:
A. 内部控制重要缺陷
B.内部控制重大缺陷
C.内部控制运行缺陷
D.内部控制设计缺陷
第4题:
根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的类型有()。
第5题:
如果被审计单位内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合,按控制缺陷的分类,其属于()
第6题:
第7题:
根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工作的是()。
第8题:
A、内部控制重要缺陷
B、内部控制设计缺陷
C、内部控制重大缺陷
D、内部控制运行缺陷
第9题:
内部控制审计应当如实反映内部控制设计和运行的情况,真实、客观地揭示经营管理的()。
第10题:
根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的步骤有()。