下列各项中,对企业实施内部控制负有责任的有(  )。

题目
多选题
下列各项中,对企业实施内部控制负有责任的有(  )。
A

董事会

B

管理层

C

内部审计人员

D

财务人员

参考答案和解析
正确答案: A,D
解析:
内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
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第1题:

企业风险管理必须嵌入企业的内部控制系统中,并对其他内部控制作出响应。下列各项中,属于企业风险管理要素的有( )。

A.降低经营性意外和损失

B.加强风险应对决策

C.抓住机遇

D.调整风险偏好和战略


正确答案:ABCD
解析:企业风险管理主要包括以下几个要素:(1) 调整风险偏好和战略;(2) 加强风险应对决策;(3) 降低经营性意外和损失;(4) 识别和管理多重和跨企业的风险;(5)抓住机遇。

第2题:

设计和实施内部控制的责任主体是治理层、管理层和其他人员,组织中的每一个人不一定都对内部控制负有责任。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第3题:

单位内部会计监督是会计监督的重要组织部分,建立健全单位内部控制制度对企业至关重要。下列各项中,属于单位内部控制制度的方法的有( ) A.预算控制 B.决算控制 C.财产保全控制 D.内部报告控制


正确答案:ACD
单位内部控制制度的方法主要有:不相容职务相互分离控制;授权批准控制;会计系统控制;预算控制;财产保全控制;风险控制;内部报告控制和电子信息技术控制。

第4题:

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规
B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计
C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的
D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

答案:B,C
解析:
选项A错误,内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略;选项D错误,注册会计师针对财务报告内部控制发表审计意见,对非财务报告内部控制的重大缺陷,应增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”进行披露。

第5题:

下列各项中,属于内部控制中控制环境要的有:

A:员工素质
B:风险评估
C:组织结构
D:控制活动
E:对控制的监督

答案:A,C
解析:

第6题:

下列各项中,属于企业内部控制的基本方式的有( ).

A.组织规划控制

B.财产保全控制

C.风险控制

D.内部报告控制


正确答案:ABCD
3.【答案】ABCD
【考点】企业内部控制的基本方式
【解析】根据《企业内部控制基本规范》的规定,单位内部控制措施主要有:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制.此外常用的控制方法还有:内部报告控制、复核控制、人员素质控制等.故题中A、B、C、D选项都正确.

第7题:

下列各项中,属于企业内部控制基本方法的有().

A.组织规划控制

B.财产保全控制

C.风险控制

D.内部报告控制


正确答案:BCD
8.[答案]BCD 【精析】单位内部会计控制的方法主要包括不相容职务相互分离控制、授权批准控制、 会计系统控制、预算控制、财产保全控制、风险控制、内部报告控制、电子信息技术控制等.

第8题:

下列有关企业内部控制建设的表述中,正确的有( )。 A.内部控制建设有助于企业及时识别和防范风险,促进企业实现战略发展目标 B.企业应当结合自身的管理实践,从控制环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等要素出发 建立本单位的内部控制 C.内部控制应当由企业各个层级的人员共同实施,从企业负责人到各个业务分部、职能部门的负责人,直至每一名员工,都应对实施内部控制负有责任 D.企业应当定期或不定期对本单位内部控制的健全性、合理性和有效性进行评价,及时发现内部控制设计和实施环节存在的缺陷和漏洞,采取切实可行措施予以改进


正确答案:ABCD

第9题:

下列各项中,属于企业内部控制要素的有( )。

A.控制环境
B.控制活动
C.被审计单位的性质
D.对控制的监督

答案:A,B,D
解析:
内部控制包括下列要素:①控制环境;②风险评估过程;③与财务报告相关的信息系统和沟通;④控制活动;⑤对控制的监督。

第10题:

根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列说法中,正确的有( )。

A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施
B.审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督
C.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况
D.经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行

答案:A,C,D
解析:
监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督,选项B 不正确。

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