对
错
第1题:
银行对《询证函》有关数据进行核对并认定相符与否,同时可在银行《询证函》上替审计单位或被审计单位填写。
第2题:
柜员在受理银行《询证函》业务以及运营主管在审核时,须认真审查银行《询证函》格式、内容及签章,具体包括()。
第3题:
第4题:
营业机构受理银行《询证函》业务时,被审计单位必须在银行《询证函》上加盖()
第5题:
()必须在银行《询证函》上加盖企业预留银行印鉴,银行应核对一致。
第6题:
注册会计师应当采取()措施对函证实施过程进行控制。
第7题:
注册会计师应当采取()措施对函证实施过程进行控制。
第8题:
下列关于函证控制的表述中,不正确的是()。
第9题:
网点受理会计师事务所送达的审计业务银行询证函,应认真审核以下事项()
第10题:
通过邮寄方式发出询证函时采取的控制措施为避免询证函被拦截、篡改等舞弊风险,在邮寄询证函时,注册会计师应当()。