下列关于信息技术内部控制审计的说法中,不正确的是(  )。

题目
单选题
下列关于信息技术内部控制审计的说法中,不正确的是(  )。
A

对自动控制的依赖也可能会给企业带来财务报告重大错报风险

B

企业采用信息系统处理业务,并不意味着手工控制被完全取代,信息系统对控制的影响,取决于企业对信息系统的依赖程度

C

与财务报告相关的控制活动一般由一系列手工控制和自动控制组成

D

在信息技术环境中,手工控制的基本原理与方式在信息环境下会发生实质性的改变

参考答案和解析
正确答案: A
解析:
在信息技术环境中,手工控制的基本原理与方式在信息环境下并不会发生实质性的改变,注册会计师仍需要按照标准执行相关的审计。
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第1题:

下列关于内部控制责任的说法中,正确的是( )。

A.被审计单位的责任是建立健全内部控制并保证其有效实施
B.审计人员的责任是对内部控制的健全性和有效性进行评价
C.审计人员对内部控制进行评价后,可以适当减轻被审计单位对内部控制的责任
D.审计人员对内部控制不承担任何责任
E.审计人员对审计后的内部控制承担全部责任

答案:A,B
解析:
被审计单位和审计人员的责任不能互相替代,不能减轻彼此的责任,选项C、D和E错误。

第2题:

下列关于信息技术对于内部控制的影响的说法中不正确的是(  )。

A.在信息技术环境下,传统的人工控制越来越多地被自动控制所替代
B.被审计单位采用信息系统处理业务并不意味着人工控制被完全取代
C.信息系统对控制的影响取决于被审计单位对人工控制的依赖程度
D.一项控制目标对应的控制活动中可能同时包含自动控制和人工控制

答案:C
解析:
选项 C ,信息系统对控制的影响取决于被审计单位对自动化控制的依赖程度。

第3题:

下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。

A.内部控制测评不包括了解内部控制
B.内部控制测评仅包括内部控制测试
C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性
D.内部控制测评是被审计单位的工作
E.内部控制测评是审计人员的工作

答案:A,B,C,D
解析:
内部控制测评既包括了解内控,也包括内控测试:目的包括了解内控的健全性、合理性,也包括内控测试的有效性。所以,选项A、B、C和D错误。

第4题:

关于信息技术对内部控制的影响,下列因素中最相关的是()。

  • A、被审计单位人工控制和自动化控制运用的比例
  • B、被审计单位对手工控制的依赖的程度
  • C、被审计单位对信息技术的依赖程度
  • D、被审计单位内部控制运用的效果

正确答案:C

第5题:

下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。

A、内部控制的形式方面发生了变化
B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序
C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性
D、改变了具体控制活动的性质

答案:B
解析:
无论在手工控制还是自动化控制环境下,了解内部控制都是必须的审计程序。

第6题:

下列关于信息技术一般控制、应用控制与公司层面控制三者之间的关系的说法中不正确的是( )。

A.公司层面信息技术控制情况代表了该公司的信息技术控制的整体环境,会影响该公司的信息技术一般控制和信息技术应用控制的部署和落实
B.根据目前信息技术审计的业内最佳实践,注册会计师在执行信息技术一般控制和信息技术应用控制审计之前,会首先执行配套的公司层面信息技术控制审计
C.一般控制是设计在计算机应用系统中的、有助于达到信息处理目标的控制
D.公司层面信息技术控制是公司信息技术整体控制环境,决定了信息技术一般控制和信息技术应用控制的风险基调

答案:C
解析:
选项C,应用控制是设计在计算机应用系统中的、有助于达到信息处理目标的控制。

第7题:

下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。

A.内部控制的形式方面发生了变化
B.对内部控制进行了解不再是必须的审计程序
C.内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性
D.改变了具体控制活动的性质

答案:B
解析:
无论在手工控制还是自动化控制环境下,了解内部控制都是必须的审计程序。

第8题:

下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。


A.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效

B.内部控制测评不能代替实质性测试

C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效

D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零

答案:D
解析:
审计中总是存在一定的控制风险,即在审计风险模型中,控制风险始终大于零。

第9题:

下列关于内部审计的说法中,错误的是()。

  • A、内部审计的目标是帮助企业实现目标
  • B、内部审计的核心是强调内部审计的增值作用
  • C、内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制
  • D、内部审计的职能是确认和咨询

正确答案:C

第10题:

下列说法中不正确的是()

  • A、财务报表审计和内部控制审计应…
  • B、内部控制审计报告只报告财务报告…
  • C、内部控制审计是对特定基准日内部…
  • D、若内部控制存在重要缺陷,应发表…

正确答案:B,D

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