“资料1”中,违反相关内部控制要求的控制活动有:

题目
多选题
“资料1”中,违反相关内部控制要求的控制活动有:
A

业务授权控制

B

职责分工控制

C

凭证与记录控制

D

实物控制

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第1题:

54 .“资料3”所述情况,违反了货币资金内部控制的要求,具体包括:

A .实物控制

B .凭证与记录控制

C .职责分工控制

D .业务授权控制


正确答案:C

第2题:

54 .“资料3”所述情况,违反了货币资金内部控制的要求,具体包括:

A.实物控制

B.凭证与记录控制

C.职责分工控制

D.业务授权控制


正确答案:C

第3题:

针对资料四(1)至(3)项,假定不考虑其他条件以及资料三中可能存在的控制设计缺陷,逐项指出上述测试结果是否表明相关内部控制得到有效执行。如果表明相关内部控制不能得到有效执行,简要说明理由。


正确答案:

第4题:

内部控制的下列各项要素中,与财务报表层次的重大错报风险直接相关的有(  )。

A.控制环境
B.风险评估过程
C.对控制的监督
D.控制活动

答案:A,B,C
解析:
控制环境和对控制的监督均体现出治理层、管理层对内部控制的重视程度,风险评估过程体现出管理层的风险意识。这些因素都直接关系到财务报表层次的重大错报风险。控制活动与具体业务流程密切相关。

第5题:

内部控制构成要素中监督包括的内容有()。

A、风险评估

B、内部审计

C、管理控制方法

D、控制活动


参考答案:BC

第6题:

52 .“资料 1 ”所述情况,违反了存货内部控制的要求,具体包括:

A.实物控制

B.凭证与记录控制

C.职责分工控制

D.业务授权控制


正确答案:AB

第7题:

“资料 1 ”所述情况,违反了存货内部控制的要求,具体包括:

A.实物控制

B.凭证与记录控制

C.职责分工控制

D.业务授权控制


正确答案:AB

第8题:

52 .“资料 1 ”所述情况,违反了存货内部控制的要求,具体包括:

A .实物控制

B .凭证与记录控制

C .职责分工控制

D .业务授权控制


正确答案:AB

第9题:

()是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。

A、内部环境

B、风险评估

C、控制活动

D、内部控制


正确答案:B
解析:本题考查风险评估。

第10题:

行政事业单位应当加强支出审批控制。下列各项中,属于支出审批控制要求的有()。

  • A、明确支出的内部审批权限
  • B、明确支出的内部审批程序
  • C、明确支出的内部审批责任
  • D、明确支出的内部审批相关控制措施

正确答案:A,B,C,D

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