内部审计机构的职资包括( )。 A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审

题目

内部审计机构的职资包括( )。 A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计 B.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计 C.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计 D.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 E.保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性

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第1题:

内部审计机构的职责包括()。

A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
B.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计
C.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
D.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
E.保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性

答案:A,B,C,D
解析:

第2题:

下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有:


A.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计

B.对本单位及所属单位经济管理及效益情况进行审计

C.对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计

D.对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查

E.对本单位及所属单位预算外资金的管理使用情况进行审计

答案:A,B,E
解析:

第3题:

下列各项中,属于内部审计机构职责的有:

A、对本单位及所属单位的财政财务收支进行审计
B、协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作
C、对本单位所属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理
D、对本单位及所属单位股权投资项目进行审计
E、对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

答案:A,B,C,E
解析:
选项D,对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计,并不是股权投资项目。

第4题:

下列各项中,不属于内部审计机构应当履行的职责有( )。


A.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

B.对本单位及其所属单位预算内资金的管理和使用情况进行审计,不包括预算外资金

C.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

D.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计

答案:B
解析:
B:内部审计机构的职责包括对本单位及其所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。

第5题:

内部审计机构的职责包括( )。

A.对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
B.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计
C.对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
D.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
E.保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性

答案:A,B,C,D
解析:

第6题:

下列各项中,不属于内部审计机构职责的是:

A:对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计
B:对本单位及所属单位财务收支情况进行审计
C:对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
D:对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

答案:A
解析:

第7题:

下列属于内部审计机构的职责的有( )。

A.对本单位及所属单位的财政收支、财政收支及其有关的经济活动进行审计
B.经济管理和效益情况进行审计
C.固定资产投资项目进行审计
D.单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计
E.接受委托,出具审计报告

答案:A,B,C,D
解析:
选项E属于社会审计的职责。

第8题:

下列各项中,不属于内部审计机构职责的是( )。

A.对本单位无形资产投资项目进行审计
B.对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计
C.对本单位及所属单位内部控制情况进行评审
D.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

答案:A
解析:
选项A,应当是对本单位固定资产投资项目进行审计

第9题:

下列各项中,属于内部审计机构应当履行的职责有:

A:对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
B:对本单位及所属单位经济管理及效益情况进行审计
C:对本单位及所属单位的主要负责人进行经济责任审计
D:对社会审计机构为本单位出具的相关审计报告进行核查
E:对本单位及所属单位预算外资金的管理使用情况进行审计

答案:A,B,E
解析: