财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
对重要货币资金支付业务,实行集体决策
现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
第1题:
第2题:
第3题:
A.企业在所有方面保持了有效的内部控制
B.企业在所有重大方面保持了有效的内部控制
C.审计过程未收到限制
D.财务报告内部控制存在一项重大缺陷
E.财务报告内部控制存在几项重大缺陷
第4题:
关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的责任,下列说法错误的有()
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是()。
第10题:
内部控制存在的缺陷,按严重程度分为:()