下列有关内部控制评价的说法中错误的是(  )。

题目
单选题
下列有关内部控制评价的说法中错误的是(  )。
A

企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价

B

内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证

C

内部控制缺陷按其本质可分为设计缺陷和运行缺陷

D

企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性的评价

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第1题:

下列关于内部控制评价的说法中,正确的是( )。

A.企业可以聘请一家会计事务所为其提供内部审计服务和内部控制自我评价服务
B.企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责
C.评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关负责人签字确认
D.企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据对内部控制缺陷进行最终认定

答案:C
解析:
A项,根据《基本规范》的要求,如果企业决定利用外聘会计师事务所为其提供内部控制评价服务,该事务所不应同时为企业提供内部控制的审计服务;B项,董事会应当对内部控制评价报告的真实性负责;D项,企业对内部控制缺陷的认定,应当以日常监督和专项监督为基础,结合年度内部控制评价,由内部控制评价部门或机构进行综合分析后提出认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以最终认定。

第2题:

下列有关内部监督程序的说法,错误的是()

  • A、了解单位的内部控制情况,并做出相应的记录是内部监督的第一步
  • B、了解单位性质及内部环境,并做出相应的记录是内部监督的第一步
  • C、初步评价单位内部控制的健全性是内部监督的第二步
  • D、实施单位层级和业务层级缺陷的具体评价,证实有关内部控制的设计和执行的效果,基本

正确答案:B

第3题:

下列有关内部控制制度评价的说法中过错的是( )。

A. 应当依照制订评价计划、实施评价活动、编制评估报告等程序发展内部控制评价

B. 内部控制有效性是建立与实施内部掌握可以为掌握目标的实现提供合理的保障

C. 内部控制缺点突出可分为设计缺点和运行缺点

D. 实施内部控制评价,仅包含对内部控制设计有效性的评价,不包括运行无效性的评估


正确答案:D
解析:实施内部控制评价,包含对内部控制设计有效性和运行有效性的评估。

第4题:

下列说法不正确的是()

  • A、内部控制自我评价机构必须具备独立性
  • B、内部控制自我评价机构必须具备专业胜任能力
  • C、内部控制自我评价机构必须具备职业道德素质
  • D、内部控制自我评价机构必须具备保密性

正确答案:D

第5题:

下列关于内部控制评价的说法正确的是()。

  • A、内部控制评价是一种过程
  • B、内部控制评价是一个目标
  • C、内部控制评价是一个结果
  • D、内部控制评价只是针对与财务报告有关的的内部控制进行的评价

正确答案:A

第6题:

下列关于内部控制评价的说法中,正确的是()。

A、企业可以聘请一家会计事务所为其提供内部审计服务和内部控制自我评价服务
B、企业内部控制评价工作组对内部控制评价报告的真实性负责
C、评价报告在提交内部控制评价部门前需要得到被评价单位相关负责人签字确认
D、企业内部控制评价工作组应根据现场测试获取的证据对内部控制缺陷进行最终认定

答案:C
解析:
A项,根据《基本规范》的要求,如果企业决定利用外聘会计师事务所为其提供内部控制评价服务,该事务所不应同时为企业提供内部控制的审计服务;B项,董事会应当对内部控制评价报告的真实性负责;D项,企业对内部控制缺陷的认定,应当以日常监督和专项监督为基础,结合年度内部控制评价,由内部控制评价部门或机构进行综合分析后提出认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以最终认定。

第7题:

下列关于内部控制测试的说法中,错误的有()

  • A、监盘是内部控制测试的常用方法之一
  • B、通过内部控制测试以评价内部控制的可信赖程度
  • C、内部控制测试在审计实施阶段进行
  • D、内部控制测试在实质性测试之后进行
  • E、并非任何审计项目都要进行内部控制测试

正确答案:A,D

第8题:

下列关于股权投资基金管理人内部控制指引对股权投资基金管理人的要求的说法中,错误的是( )。

A.完善内部控制措施
B.明确内部控制职责
C.引入外部控制评价和监督
D.建立健全内部控制机制

答案:C
解析:
基金业协会发布了《私募投资基金管理人内部控制指引》(以下简称《内控指引》)。《内控指引》明确了股权投资基金内部控制的原则和应当采取的措施,股权投资基金管理人应建立健全内部控制机制,明确内部控制职责,完善内部控制措施,强化内部控制保障,持续开展内部控制评价和监督。

第9题:

下列关于内部审计的说法中,错误的是()。

  • A、内部审计的目标是帮助企业实现目标
  • B、内部审计的核心是强调内部审计的增值作用
  • C、内部审计的重心从事前风险管理和过程控制转向事后评价控制
  • D、内部审计的职能是确认和咨询

正确答案:C

第10题:

下列说法中,有关审计证据的表述错误的是()。

  • A、书面证据比口头证据可靠
  • B、外部证据比内部证据可靠
  • C、复制证据比原始证据可靠
  • D、内部控制好的证据比内部控制差的证据可靠

正确答案:C

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