下列选项中银行不会凭单付款的是 ( )

题目
单选题
下列选项中银行不会凭单付款的是 ( )
A

单据表面符合信用证要求

B

单证不符,买方向银行声明放弃不符点

C

卖方提交单据欺诈

D

单证有错字

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第1题:

以下与签署采购业务的付款相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。

A.每次签发支票前,应由独立人员检查已签发的上一张支票与付款凭单的一致性

B.当验收单与卖方发票的数量不一致时,以验收单的数量为准开具付款凭单

C.验收单、付款单均有连续编号,而且要求所开具的付款凭单的号码必须与验收单的号码相同,不相同者不记账,以防重复付款

D.开出付款单后,由开具付款凭单部门的批准人员撕去凭单右上角;开具支票后,由财务部门负责人撕去付款凭单右下角,以防重复付款


正确答案:ABCD
解析:A:检查的对象是当日所签发的全部支票与所有已付凭单的一致性;B:应先对所发现的不一致进行适当处理再开票;C:规定将使一次采购、多次运输的业务无法入账;D:面对缺角的凭单,很难确定撕去一角的人是谁,且这种做法损坏了原始凭证。

第2题:

下列各项中,正确反映了采购与付款循环主要文件生成顺序的是:

A:请购单——订购单——订货合同——验收单——付款凭单
B:订货合同——请购单——验收单——付款凭单——订购单
C:请购单——验收单——订货合同——订购单——付款凭单
D:付款凭单——请购单——验收单——订购单——订货合同

答案:A
解析:

第3题:

下列不属于采购与付款业务主要凭证与会计记录的是()。

A、卖方发票

B、付款凭单

C、卖方对账单

D、收款凭单


参考答案:D

第4题:

记录采购交易之前,应付凭单部门应编制付款凭单。下列各项中,属于与之相关的内部控制的有( )。

A.独立检查付款凭单计算的正确性
B.由被授权人员在凭单上签字,以示批准照此凭单要求付款
C.确定销售发票计算的正确性
D.编制有预先顺序编号的付款凭单

答案:A,B,D
解析:
销售发票是在销售业务中开具给客户的。选项C不符合题意。

第5题:

在采购与付款循环中,下列各组凭证通常都需要连续编号的是:

A:付款凭单和验收单
B:订购单和请购单
C:验收单和请购单
D:请购单和付款凭单

答案:A
解析:

第6题:

下列控制活动中,与采购交易的发生性相关的是()。

A、由仓库编制请购单提出请购申请

B、独立检查付款凭单计算的正确性

C、确认每张验收单都已编制付款凭单

D、订购单连续编号


参考答案:A

第7题:

(2013年)下列各项中,正确反映了采购与付款循环主要文件生成顺序的是()。

A.请购单——订购单——订货合同——验收单——付款凭单
B.订货合同——请购单——验收单——付款凭单——订购单
C.请购单——验收单——订货合同——订购单——付款凭单
D.付款凭单——请购单——验收单——订购单——订货合同

答案:A
解析:
本题考查对采购与付款循环业务流程的理解,仓库负责填写请购单,采购部门签发订购单、签订订货合同,验收部门填制验收单,最后是应付凭单部门编制付款凭单。

第8题:

是能防止已付款凭单重复支付的程序。

A.凭单应由有权签发付款支票的人准备

B.付款单应至少经两个负责的管理人员批准

C.付款凭单上的日期应在凭单被出示付款日的几日内

D.签发支票的职员应将支票和凭单进行比较,并注销凭单单据


正确答案:D
解析:这是内控的基本要求。

第9题:

采购与付款循环的下列相关凭单中,编制后需要相关人员签字批准的有(  )。

A.请购单
B.订购单
C.验收单
D.付款凭单

答案:A,B,C,D
解析:

第10题:

下列凭证中不属于原始凭证的是()

  • A、发票
  • B、银行对账单
  • C、银行信汇凭单
  • D、材料入库单

正确答案:B

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